2015年度非税收入管理处“三公”经费预算增减变化原因说明信息和“三公经费”支出预算表

【信息来源:【作者:【信息时间:2015-10-29 00:00  阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭

一、2015年“三公”经费预算情况
2015年度,非税收入管理处“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元。其中:
1、因公出国(境)费预算0元。
2、公务用车购置及运行维护费预算1万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费1万元。主要为公务用车运行维护费,主要用于单位公务用车燃料、维修、保险、过路过桥费等支出。2015年公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费预算5.5万元,全部为国内公务接待。
二、2015年“三公”经费预算增减变化情况
非税收入管理处认真贯彻落实中央八项规定的精神,本着厉行节约、反对铺张浪费,杜绝违反党风廉政建设的有关规定,进一步规范“三公”经费管理,严格控制“三公”经费支出,推进“三公”经费管理的规范化和制度化,形成了“三公”经费管理的长效机制。2015年“三公”经费预算数据比2014年“三公”经费预算数据增加(减少)0万元,增长0 %,主要原因是执行八项规定,“三公”经费零增长。

许昌市非税收入管理处 “三公经费”支出预算表                            
单位:百元
科目名称 三公经费类型 部门预算支出            
总计 公共财政预算支出 社会保险基金安排 上级提前下达专项补助 基金及附加安排 缴入财政专户的行政性收费 部门结余资金安排 其他收入安排
合计 经费拨款 缴入国库的行政事业性收费收入安排 罚没收入安排 排污费安排 教育附加安排 水资源费安排 国有资源(资本)有偿使用收入 公共财政预算 基金预算
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  合计 650 650 650                          
一般行政管理事务(财政) 公务接待费 400 400 400                          
行政运行(财政) 公务接待费 150 150 150                          
  公务用车运行维护费 100 100 100                          
一般行政管理事务(财政) 公务用车运行维护费                                

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